SK Innovation Co., Ltd. (096770.KS) is a major integrated energy-and-chemicals group headquartered in Seoul, operating across multiple segments that connect fuels, materials, and battery technology. Historically rooted in Korea’s early oil refining sector, the company has evolved into a “comprehensive energy and chemicals corporation,” with its portfolio structured around Petroleum, ...SK Innovation Co., Ltd. (096770.KS) is a major integrated energy-and-chemicals group headquartered in Seoul, operating across multiple segments that connect fuels, materials, and battery technology. Historically rooted in Korea’s early oil refining sector, the company has evolved into a “comprehensive energy and chemicals corporation,” with its portfolio structured around Petroleum, Petrochemicals, Lubricants, Battery/LiBS (lithium battery systems and components), and additional energy-related and service businesses.
In its Petroleum segment, SK Innovation engages in activities including exploration and production of crude oil, and the refining and marketing of fuels such as gasoline, diesel, and kerosene. In parallel, the company produces petrochemical and chemical intermediates and materials used widely in industrial applications—ranging from base oils and industrial lubricants to fundamental chemical compounds, asphalt, naphtha, specialized chemical solvents, and synthetic rubber. These businesses typically involve large-scale, asset-intensive operations with significant working capital needs (for feedstocks and inventory), logistics, and supply-chain execution.
A key strategic growth area is the Battery business. SK Innovation manufactures advanced lithium battery-related products and systems, including electrodes, separators, cells, packs, and modules, targeted to electric vehicles (EVs), uninterruptible power supplies (UPS), and renewable-energy / smart-grid applications. Beyond manufacturing, the group also provides battery-technology-related services such as technology certification and evaluation, and participates in business functions that can include consulting, manufacturing support, transportation, trading, equity investments, and other service activities within the broader ecosystem.
From an operational and cost perspective, the company’s cost structure reflects the combined characteristics of refining/chemicals (energy and feedstock costs, refining margins, and product spreads; inventory valuation impacts; scale economics) and battery manufacturing (materials procurement such as battery-grade components, cell/pack production costs, and R&D intensity for performance and safety). Financially, the data provided indicates volatility and cyclical dynamics typical of refining and industrial chemicals, while investments in downstream battery capacity and related supply chains can drive capital expenditure and working-capital movements.
Leadership and governance-wise, the company is chaired within the SK group structure and has named executive leadership including Jang Yong-ho as CEO/Executive President, with the board and executive roles influenced by SK Inc.’s ownership and group governance. Subsidiary structure in the SK Innovation ecosystem commonly includes entities such as SK Energy, SK Geo Centric, and SK On, among others.
Overall, SK Innovation’s business direction emphasizes maintaining competitiveness in traditional energy and chemicals while scaling future-oriented businesses—especially batteries and energy solutions—to serve mobility and decarbonization-related demand growth. For investors and stakeholders, the principal “wishes” and priorities implied by the strategy are durable returns through refining/chemicals cycles, disciplined capital allocation, and continued progress in battery technology and manufacturing scale to secure long-term industrial positioning.
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InteranualYoY significa Year-over-Year (interanual). Compara el último valor anual con el valor anual anterior para mostrar la fortaleza de la tendencia a largo plazo.
TrimestralQoQ significa Quarter-over-Quarter (intertrimestral). Compara el último trimestre con el trimestre inmediatamente anterior para mostrar cambios de impulso a corto plazo.
IngresosEl dinero total que entró por la puerta principal al vender cosas, antes de pagar una sola factura. Piensa en esto como el gran total de cada compra con tarjeta de los clientes. (YoY compara el rendimiento de este año con el del año pasado, mientras que QoQ compara los tres meses actuales con los tres anteriores).
$80296.1B
+7.5%
+20.4%
Beneficio netoEl resultado final absoluto. Si la empresa pagara a cada proveedor, empleado, banquero y recaudador de impuestos, este es el dinero real que queda en su bolsillo al final del día.
$-3347.9B
-48.1%
-77.7%
Margen brutoEl margen básico. Si venden unas zapatillas de 100 dólares, este porcentaje indica cuánto de ese precio es ganancia justo después de pagar el caucho y los cordones, pero antes de pagar el alquiler de la tienda o los anuncios de televisión.
+4.7%
-13.2%
+19.6%
Margen operativoLa puntuación de eficiencia del 'trabajo diario'. De cada dólar que gasta un cliente, esto muestra cuántos centavos mantiene la empresa después de fabricar el producto Y pagar todos los gastos generales corporativos (como salarios, marketing y mantener las luces encendidas).
-0.3%
-1194.2%
+39.0%
Margen netoEl porcentaje final que se lleva a casa. Cuando se eliminan todos los costos concebibles, impuestos y pagos de intereses, este es el número exacto de centavos que la empresa realmente se queda de cada dólar en ventas.
-4.2%
-37.8%
-81.5%
Flujo de caja libreEl santo grial del efectivo corporativo. Es el dinero físico gastable que queda después de que el negocio paga sus operaciones diarias Y compra las actualizaciones grandes y costosas (como nuevas fábricas o servidores) que necesita para sobrevivir. Este es el dinero 'libre' que pueden usar para pagar dividendos o recomprar acciones.
$-3004.5B
+62.3%
+245.7%
Margen FCFLa tasa definitiva de conversión de efectivo. Muestra qué tan buena es la empresa para convertir ventas regulares directamente en efectivo frío, duro y gastable. Un porcentaje alto significa que el negocio es una auténtica máquina de imprimir dinero.
-3.7%
+65.0%
+221.0%
Deuda/PatrimonioEl indicador de riesgo financiero. Compara cuánto del imperio de la empresa se construyó con dinero prestado (préstamos) frente al dinero propio de los propietarios (accionistas). Un número alto significa que están muy apalancados y juegan un juego más arriesgado; un número bajo significa que juegan a lo seguro.
198.5%
+3.8%
-13.0%
Ratio corrienteLa verificación de supervivencia de 12 meses. Simplemente compara el efectivo que tienen ahora mismo (más cosas que pueden convertirse rápidamente en efectivo) con las facturas inmediatas que absolutamente deben pagar este año. Una puntuación superior a 1 significa que tienen suficiente en la billetera para cubrir las próximas facturas sin entrar en pánico.
1.04x
+8.3%
+5.7%
Activos totalesEl tamaño absoluto del imperio de la empresa. Agrupa absolutamente todo lo valioso que poseen, desde el efectivo en la caja registradora y el inventario en el almacén, hasta las patentes de software en la bóveda y las fábricas en el suelo.